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wang123
于2022-03-10 14:07 發布 ??2015次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-10 14:10
你好,差額放到營業外收支就可以了。
wang123 追問
2022-03-10 14:11
放到財務費用-現金折扣管不
郭老師 解答
2022-03-10 14:14
可以的,這種需要你們在合同里面約定,這是現金折扣。
2022-03-10 14:17
都沒有簽合同,金額都不是很大
2022-03-10 14:18
需要補充一個合同的。
2022-03-10 14:22
那還是放營業外收支里吧,不用補合同
2022-03-10 14:24
可以的,可以這么做。
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對于客戶的貨款,客戶一般都抹零了,給個整數,我們支付給供應商的貨款,也是抹零,給整數,怎么做賬
答: 你好,差額放到營業外收支就可以了。
老師請問年底支付供應商貨款在總貨款優惠返利2000元,這個怎么做賬
答: 借:應付賬款 貸:銀行存款 財務費用 2000(相當于現金折扣)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,有一個供應商應該付我們2500但是支付了2300還有兩百收不回來了,怎么做賬
答: 你好 借 營業外支出 200 銀行存款 2300 貸 應收賬款 2500
供應商這次返利直接沖抵下次貨款,我該怎么做賬?
討論
老師好,請問一下付供應商貨款,供應商給優惠一些,少付了一些錢怎么做賬
公司采用實銷實結給供應商貨款,有不是每月結,該怎么做賬呢?
老師你好,請問我司帳上缺資金,想到別公司(有貨款來往)暫借電子承兌支付供應商,過段時間我司有資金到位了,再還對方,這樣可以嗎
支付供應商貨款,但是對方未開票過來,怎么寫分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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wang123 追問
2022-03-10 14:11
郭老師 解答
2022-03-10 14:14
wang123 追問
2022-03-10 14:17
郭老師 解答
2022-03-10 14:18
wang123 追問
2022-03-10 14:22
郭老師 解答
2022-03-10 14:24