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Cherish????
于2022-03-10 14:13 發布 ??1776次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-10 14:13
你好 ; 你上年做的借應付賬款貸銀行存款。 22年做 :借 以前年度損益調整 貸應付賬款。 借利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整
Cherish???? 追問
2022-03-10 14:21
老師,去年做的是:借成本項目,貸應付款,沒有收到發票也沒有付款。22年收到發票付款,涉及到進項稅,但是應付款沒差額
meizi老師 解答
2022-03-10 14:24
你好 ; 你做了成本科目了嗎 ? 借方成本科目是什么 發具體分錄來看看
2022-03-10 14:26
去年:借勞務成本,貸應付賬款
2022-03-10 14:30
你好;勞務成本 也是成本科目的; 勞務成本 你是走的含稅金額。 你現在做一筆 :借 進項稅貸勞務成本
2022-03-10 14:34
去年做的不含稅的哭哭
2022-03-10 14:39
不含稅嗎 ? 那你應付賬款 去年走的也是不含稅金額。 現在補做一筆 借 進項稅貸應付賬款
2022-03-10 14:46
去年做的不含稅的應付款。如果按照我去年做的分錄,今年補一筆借 進項稅 貸應付賬款 應該就可以了吧?還用以前年度損益調整這個科目嗎?
2022-03-10 14:50
是的。就可以。 不涉及損益科目 不走以前年度損益調整
2022-03-10 15:04
好的老師。那這樣做,就是成本沒有做暫估,和稅務沒有什么關系吧?
2022-03-10 15:09
是的。 就不影響利潤的 。 希望能幫到你
2022-03-10 15:23
好的,謝謝老師
2022-03-10 15:25
沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價
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沖回暫估入賬會計分錄
答: 你好,您暫估的時候是怎么做的呀?
已經支付了材料款,未收到發票,可以記入工程施工材料暫估入賬嗎?收到發票再按實際入賬沖減暫估的嗎?
答: 您好,這個是可以的,可以這樣操作的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問之前暫估入賬,而且轉轉了成本,現在收到發票,比暫估多了0.27元,請問要怎么賬務處理?
答: 你好,你可以只充差額,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品,借主營業務成本付出。
老師,暫估入賬是這樣做不?
討論
電費沒開票 怎么暫估入賬?分錄怎么寫?
老師,我司為建筑業,可以按已付款暫估入賬嗎?
您好,請問應付暫估入賬如何沖回?分錄要怎么做呀
老師,暫估入賬的商品已經出售,但是發票還沒收到,請問分錄怎么做?麻煩老師給個完整的會計分錄
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Cherish???? 追問
2022-03-10 14:21
meizi老師 解答
2022-03-10 14:24
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2022-03-10 14:26
meizi老師 解答
2022-03-10 14:30
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2022-03-10 14:34
meizi老師 解答
2022-03-10 14:39
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2022-03-10 14:46
meizi老師 解答
2022-03-10 14:50
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2022-03-10 15:04
meizi老師 解答
2022-03-10 15:09
Cherish???? 追問
2022-03-10 15:23
meizi老師 解答
2022-03-10 15:25