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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-10 14:13

你好 ;    你上年做的借應付賬款貸銀行存款。 22年做 :借  以前年度損益調整 貸應付賬款。  借利潤分配-未分配利潤 貸    以前年度損益調整

Cherish???? 追問

2022-03-10 14:21

老師,去年做的是:借成本項目,貸應付款,沒有收到發票也沒有付款。22年收到發票付款,涉及到進項稅,但是應付款沒差額

meizi老師 解答

2022-03-10 14:24

 你好 ;    你做了成本科目了嗎 ?  借方成本科目是什么  發具體分錄來看看   

Cherish???? 追問

2022-03-10 14:26

去年:借勞務成本,貸應付賬款

meizi老師 解答

2022-03-10 14:30

 你好;勞務成本 也是成本科目的;   勞務成本 你是走的含稅金額。 你現在做一筆 :借 進項稅貸勞務成本    

Cherish???? 追問

2022-03-10 14:34

去年做的不含稅的哭哭

meizi老師 解答

2022-03-10 14:39

 不含稅嗎 ?  那你應付賬款 去年走的也是不含稅金額。 現在補做一筆 借 進項稅貸應付賬款   

Cherish???? 追問

2022-03-10 14:46

去年做的不含稅的應付款。如果按照我去年做的分錄,今年補一筆借 進項稅 貸應付賬款 應該就可以了吧?還用以前年度損益調整這個科目嗎?

meizi老師 解答

2022-03-10 14:50

是的。就可以。  不涉及損益科目 不走以前年度損益調整   

Cherish???? 追問

2022-03-10 15:04

好的老師。那這樣做,就是成本沒有做暫估,和稅務沒有什么關系吧?

meizi老師 解答

2022-03-10 15:09

是的。  就不影響利潤的 。  希望能幫到你   

Cherish???? 追問

2022-03-10 15:23

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-10 15:25

沒事的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價  

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你好,您暫估的時候是怎么做的呀?
2023-12-06 16:51:22
您好,這個是可以的,可以這樣操作的
2023-08-02 22:14:31
先沖上月暫估的分錄,然后按發票金額入賬
2023-02-02 14:18:32
你好,你可以只充差額,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品,借主營業務成本付出。
2022-07-11 15:07:15
你好是的 您好,是的,暫估入庫 借庫存商品貸應付賬款。
2022-03-27 08:31:35
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