女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-10 15:46

借管理費用辦公費貸銀行存款
需要交稅,需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數。

徐鐿镕 追問

2022-03-10 17:16

比如說我要交320的增值稅,減免280元,怎么做結轉分錄,繳稅的分錄怎么做

郭老師 解答

2022-03-10 17:17

借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數280
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸、應交稅費減免稅款280
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅40。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借管理費用辦公費貸銀行存款 需要交稅,需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款 借管理費用負數。
2022-03-10 15:46:36
你好,借管理費用 貸銀行存款 然后 借應交稅費-減免稅額 借管理費用借方負數
2022-04-06 16:19:13
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 需要抵減增值稅的時候,再填進申報表就可以,建議一定不要跨年使用,最晚要在年末進行申報,即使不需要抵減也要申報的。
2018-10-25 10:26:48
你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸管理費用。
2018-07-26 15:13:33
您好 請問前面稅盤入賬的時候分錄怎么寫的
2022-04-16 18:07:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...