想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報(bào)銷款,一筆制單,目 問(wèn)
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問(wèn)
題目什么都沒(méi)說(shuō),就只說(shuō)是給客戶的贊助款,默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié),合并開(kāi)票,對(duì)單證有影響嗎 問(wèn)
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并,而是一個(gè)月有三次出口這樣的話,對(duì)方不是分三次開(kāi)票,而是月結(jié),到第二個(gè)月合并開(kāi)一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票,一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票,但因買方 問(wèn)
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄:轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,掛其他應(yīng)收款,計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅,損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開(kāi)票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù),當(dāng)年必須申報(bào)繳稅,沒(méi)報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當(dāng)年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿(mào)易,找勞務(wù)公司,派人員到港口 問(wèn)
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答


請(qǐng)問(wèn)公司承擔(dān)個(gè)人所得稅如何寫(xiě)分錄,比如一個(gè)員工工資6000,個(gè)稅30,實(shí)際給他發(fā)放了6000 那這公司承擔(dān)的30元個(gè)稅我該怎么做賬呢 ? 老師,我沒(méi)太明白,那我申報(bào)個(gè)稅是按6030還是6000呢?那這公司承擔(dān)的30元個(gè)稅記費(fèi)用科目嗎?
答: 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)人所得稅損益類科目和企業(yè)所得稅損益類科目是不是需要分來(lái)核算,也就是在損益類科目里設(shè)一個(gè)個(gè)人所得稅費(fèi)用+企業(yè)所得稅費(fèi)用
答: 你好,這個(gè)肯定是需要分開(kāi)核算的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幫員工申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),1月至4月是其他人在別的電腦申報(bào)的,5月我接手申報(bào),發(fā)現(xiàn)該員工申報(bào)工資金額累計(jì)數(shù)只是我申報(bào)的這個(gè)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這是什么問(wèn)題,其他員工不會(huì)這樣。另外該員工顯示的累計(jì)扣除費(fèi)用5個(gè)月2萬(wàn)5,這樣的情況該如何處理?
答: 換了電腦之前的數(shù)據(jù)就沒(méi)有了,因?yàn)橹坝袀浞輪幔?









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