- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2022-03-10 16:40
你好
你好同學:
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
相關問題討論
同學,你好
分錄和平常員工的工資社保一樣,正常做
員工多承擔的費用,計入營業外收入
2024-01-14 15:51:02
你好??
你好同學:
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2022-03-10 16:40:53
借 銀行存款
貸 專項應付款
借 專項應付款
貸 營業外收入
2020-06-18 13:28:50
不大的,借管理費用、辦公費貸銀行存款,
如果金額大的,借固定資產貸銀行存款。
2022-08-05 11:29:31
同學您好,借:在建工程貸:銀行存款
您好。
借:固定資產
貸:在建工程
次月計提折舊
借:管理費用/營業成本—折舊費
貸:累計折舊
2022-12-25 12:17:55
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