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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-10 17:38

關(guān)于進(jìn)項票不夠的問題,共有5種措施,如下:

1、查看還有沒有購貨發(fā)票沒有收到的,如有應(yīng)及時向供貨單位索要,并及時入帳做為進(jìn)項稅抵扣。

2、如客戶不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個月開具,不必貨物銷售出去,就立即開發(fā)票(不過一般客戶會要求開發(fā)票后才付款,為了及時收取貨款,銷售發(fā)生后理應(yīng)及時開具發(fā)票給客戶,不過這個就要看你公司的具體情況了)。

3、關(guān)于進(jìn)項稅額不夠抵扣,上面也說了這個其實并不是財務(wù)單方面做帳的問題,首先要求采購部門采購貨物后應(yīng)及時提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財務(wù)入帳;其次銷售環(huán)節(jié)上,銷售部門應(yīng)與客戶勾通好貨款的支付時間、方式和發(fā)票開具時間、方式;最后財務(wù)在日常做帳過程中應(yīng)根據(jù)公司的實際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。

4、總之,開了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費。有上百萬銷售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實的。

如果沒有足夠的進(jìn)項稅專票,只能認(rèn)繳交增值稅吧。

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相關(guān)問題討論
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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