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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-12 11:51

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2022-03-12 11:54

甲公司
借應付賬款6780000
貸固定資產清理5900000
應交稅費應交增值稅銷項稅767000
其他收益113000

暖暖老師 解答

2022-03-12 11:54

借固定資產清理400000
累計折舊6000000
貸固定資產6400000

暖暖老師 解答

2022-03-12 11:55

借固定資產清理2000
貸銀行存款2000

暖暖老師 解答

2022-03-12 11:56

借固定資產清理5498000
貸資產處置損益5498000

暖暖老師 解答

2022-03-12 11:57

乙公司
借固定資產5903000
應交稅費應交增值稅進項稅額767000
貸應收賬款6780000
其他收益113000
銀行存款2000

香蕉白開水 追問

2022-03-12 12:01

增值稅為啥是767000?

暖暖老師 解答

2022-03-12 12:08

590000*0.13=767 000這樣計算得來的呀

香蕉白開水 追問

2022-03-12 12:11

5498000是怎么算的?

暖暖老師 解答

2022-03-12 12:33

固定資產清理是倒擠出來的
5900000-400000-2000=5498000

香蕉白開水 追問

2022-03-12 12:34

第二個分錄就有問題

香蕉白開水 追問

2022-03-12 12:35

累計折舊是60萬,不是600萬

香蕉白開水 追問

2022-03-12 12:35

結果是不是有點問題

暖暖老師 解答

2022-03-12 13:24

嗯數字寫的不對你修改一下

上傳圖片 ?
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你好需要計算做好了給你
2022-03-12 11:51:46
您好!中午給您過程
2022-03-14 11:15:31
你好同學,稍等,做好分錄發(fā)給你
2022-03-12 13:50:49
學員您好, 甲企業(yè)的處理: 借:應付賬款 6780000 貸:主營業(yè)務收入 5000000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 650000 (5000000*13%) 營業(yè)外收入—債務重組利得 1130000 借:主營業(yè)務成本 4500000 貸:庫存商品 4500000 借:銷售費用 2000 貸:銀行存款 2000 乙企業(yè)的處理: 借:原材料 5000000 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 650000 營業(yè)外支出—債務重組損失 1130000 貸:應收賬款 6780000
2022-03-12 12:16:41
你好, 甲公司 借應付賬款6780000 交易性金融資產-公允價值變動10000 貸交易性金融資產-成本400000 長期股權投資6000000 營業(yè)外收入-債務重組收益390000 借投資收益7000 貸銀行存款7000 乙公司 借其他權益工具投資-成本3900000 長期股權投資5570000 營業(yè)外支出824000 貸應收賬款6780000 銀行存款 4000
2022-03-15 15:52:11
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