我單位是財政全額撥款單位.以前年度收入沒走其他收入而是走在應(yīng)付賬款科目,現(xiàn)在對方不要這筆錢了,直接給我單位,請問如何要把這筆賬調(diào)整過來,財務(wù)會計和預(yù)算會計應(yīng)如何做賬

發(fā)嗲的早晨
于2022-03-12 21:06 發(fā)布 ??1009次瀏覽
- 送心意
小奇老師
職稱: 高級會計師
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,
借:其他應(yīng)付款
? 貸:其他收入
借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整
? 貸:其他預(yù)算收入
2022-03-12 21:49:14
借:借:其他應(yīng)付款XX
貸;其他應(yīng)付款-董事
2022-05-06 12:03:57
以前年度損益調(diào)整的會計處理:
一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度損益的事項,也可以通過本科目核算。
2019-12-16 19:44:25
你好,這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)付賬款
2019-06-14 17:48:01
同學(xué)你好
這個可以的
2022-03-17 10:49:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


