老師,你好,是這樣的我本月發(fā)現(xiàn)申報(bào)的2021年第四季度增值稅,第十六欄本期應(yīng)納稅額減征額填報(bào)錯(cuò)誤,減征額填錯(cuò)造成多繳稅了,退抵稅申請(qǐng)表有一個(gè)稅種和品目名稱這個(gè)我不知道怎么填,老師要退稅的有增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加 老師能解答一下嗎,萬分感謝。

活力的玫瑰
于2022-03-13 01:50 發(fā)布 ??1056次瀏覽
- 送心意
丁丁
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-13 05:33
同學(xué),你好!增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤,更正增值稅申報(bào)表和相應(yīng)的附加稅申報(bào)表,那么需要退稅的申請(qǐng)表中
稅種:增值稅/附加稅, 品目名稱:勞務(wù)貨物(根據(jù)貴司實(shí)際填寫即可),
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你好!這個(gè)不是可以減免嗎
2022-07-11 17:25:13
上面顯示 是要交123左右的,同學(xué)
2022-11-15 10:42:59
同學(xué)您好,看情況的,在實(shí)際執(zhí)行中,由主稅種附加的教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)屬于行政收費(fèi),不是稅收,嚴(yán)格來說是不用繳納滯納金的。但由于各地對(duì)政策的理解不一,可能有些地方對(duì)這些非稅收的行政收費(fèi)都征收了滯納金。
2024-01-05 13:03:32
同學(xué),你好!增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤,更正增值稅申報(bào)表和相應(yīng)的附加稅申報(bào)表,那么需要退稅的申請(qǐng)表中
稅種:增值稅/附加稅, 品目名稱:勞務(wù)貨物(根據(jù)貴司實(shí)際填寫即可),
2022-03-13 05:33:14
您好,不一樣的,是不含稅收入的1.5%
2024-10-11 16:08:22
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2022-03-13 09:31
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2022-03-13 10:28