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眼睛大的抽屜
于2022-03-13 17:21 發布 ??1190次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-13 17:24
你好單位主營是這個嗎給對方提供了服務應該是確認收入借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項
眼睛大的抽屜 追問
2022-03-13 17:29
沒有開票
做無票收入嗎
郭老師 解答
2022-03-13 17:31
你好對的是這么做的
2022-03-13 17:38
一開始他們都按0申報了怎么修改
2022-03-13 17:48
你好一般納稅人還是小規模的。
2022-03-13 18:10
公司是小規模
2022-03-13 19:01
你好,如果季度45萬以內在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以了。
2022-03-14 10:40
直接做借:銀行存款,貸主營業務收入這樣么
2022-03-14 10:45
不可以的。必須加稅分開的。
但是之前沒有開票給他們
2022-03-14 10:47
比如我之前收到1000元的審核費,沒有開票,那我要自己算稅費出來,然后做無票收入嗎
2022-03-14 10:50
哦,對的是的,如果不需要交稅,把應交稅費結轉到營業外收入。
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收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方沖抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
調整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現在借銀行存款,貸以前年度損益調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調整銀行存款?
答: 借;相關科目 貸;以前年度損益調整
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費,當時會計分錄是借管理費用貸銀行存款,今年法院判決了應對方單位支付該筆費用,我們也收到了該筆5000元保全費,會計分錄應該怎么做呢
討論
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
老師 銷售人員報銷出差費用,會計分錄:借:管理費用——差旅費 貸:庫存現金/銀行存款 ,為什么實操練習中會計分錄:借:管理費用——開辦費?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 410930 個
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2022-03-13 17:29
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2022-03-13 17:31
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2022-03-13 19:01
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2022-03-14 10:40
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2022-03-14 10:50