老師您好,公司賬面工資表與個(gè)稅申報(bào)是用實(shí)際發(fā)放 問
同學(xué),你好 個(gè)稅按照1萬申報(bào) 答
所得稅匯算清繳,我們總監(jiān)卻盯著資產(chǎn)負(fù)債表不放。 問
您好,是怕系統(tǒng)監(jiān)控到,稅務(wù)局查賬 答
老師,我們公司停產(chǎn)2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報(bào) 答
36-37做總賬(商貿(mào)類),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)是不是不好的選 問
您好,轉(zhuǎn)管理方面的會(huì)好些,你現(xiàn)在這個(gè)就蠻好的哦 答
匯算清繳年報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》 問
你好好你說的這個(gè)情況是一致的!發(fā)放了次月就 答


1月份的工資在1月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,可是工資實(shí)際發(fā)放是2月15日,在2月15日前離職的員工支付工資時(shí),借方進(jìn)了管理費(fèi)用,那到月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,那你現(xiàn)在是一月份計(jì)提了一遍,二月份又做了管理費(fèi)用是重復(fù)做嗎?
老師好,上月計(jì)提的工資個(gè)本月發(fā)放工資金額不一致,本月應(yīng)沖減管理費(fèi)用-工資,但是上月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了,本月管理費(fèi)用余額為零,應(yīng)該怎么辦?
答: 計(jì)提金額不同,你就全額把上月計(jì)提做紅沖,然后按正確的金額再計(jì)提一次就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,麻煩幫忙看下檸檬云做賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)為什么沒有管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)框架呢?
答: 您好,這個(gè)的話,他是軟件,是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目的
管理費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)為零,可以繼續(xù)結(jié)賬嗎?會(huì)有什么影響呢,謝謝老師
為什么有的題目答案研究支出-費(fèi)用化轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,有的答案只寫到研究支出費(fèi)用化,不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?
老師您好,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用時(shí)需要附自制一張研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表嗎?







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