

您好老師、幫我看下這個,我們這二月份收到一筆辦公用品報銷發票,是不是記(借:管理費用-辦公費;貸:其他應付款)三月份支付上次未結算的報銷與三月份的報銷是不是記(借:應付賬款xxx、借管理費用-辦公費;貸銀行存款)
答: 同學你好 對的 是這樣做的
去年11月計提了某管理費(借:管理費用,貸:其他應付款 ),次年1月的管理費用發票與去年11月的管理費用一起開具,次年1月怎么做該筆分錄
答: 你好 借管理費用 貸銀行? ?去年的不用調整,取得發票就可以稅前扣除? 備注發票原件在哪就行??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了









粵公網安備 44030502000945號



唯心 追問
2022-03-15 13:26
樸老師 解答
2022-03-15 13:30
唯心 追問
2022-03-15 13:39
樸老師 解答
2022-03-15 13:44