老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


上年期末應交稅費重分類至其他流動資產,下年審計報告應該如何銜接?
答: 您好!下年審計報告里的期初其他流動資產就等于上年期末的其他流動資產,是一脈相承的
老師您好,年未應交稅費借方額調到了其他流動資產科目,次年的1月份是否要把其他流動資產借方額調到應交稅費呢?
答: 您好,這是調表不調賬呀,咱還用了分錄呀,不對的哦,做負債表時把科目重分類后列示就可以了。千萬不要調賬哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好 為什么應交稅費明細科目的貸方余額,報表計入其他流動資產呢
答: 你好,他做的不對,應該是借方余額,它重分類了,重分類到其他流動資產。








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