

給客戶開(kāi)收據(jù)一張,應(yīng)該怎么做賬?之后這個(gè)客戶用收據(jù)開(kāi)發(fā)票,又要怎么做賬務(wù)處理?開(kāi)收據(jù)的時(shí)候確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎?
答: 你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?是提前收了錢(qián)嗎?如果是的話,借庫(kù)存現(xiàn)金貸預(yù)收賬款 開(kāi)了發(fā)票,借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,我如果這個(gè)月開(kāi)了一張紅字,然后開(kāi)了相同紅字的銷項(xiàng),這兩張發(fā)票要不要想抵消,要怎么做賬務(wù)處理
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)以前預(yù)付款,本月對(duì)方開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了,是不是應(yīng)該將發(fā)票做賬做在本月?還是以后再做賬務(wù)處理也可以?
答: 你好,發(fā)票計(jì)入本月 借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款







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