

你好 我上個月開重了一個發(fā)票 月底把開重了的發(fā)票掛賬了 這個月又做的沖減 正常來說一正一負(fù)就可以了 為啥這個月我科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入和開票軟件的數(shù)對不上 科目余額表又多了我開重的發(fā)票的那個數(shù)
答: 您好,是相當(dāng)于多了罵這個
老師,科目余額表中,本期發(fā)生額一欄中,為什么借方金額=貸方金額呢,比如主營業(yè)務(wù)收入,本期發(fā)生額就登記在貸方就好了,為什么借方的金額也是一樣的?
答: 您好,因?yàn)樵碌鬃隽藫p益結(jié)轉(zhuǎn)了,把損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目里去了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,公司做了稅務(wù)遷移,帳套換了新的帳套,把上個帳套的期末余額,按照科目余額表填到了新帳套的期初余額,但是主營業(yè)務(wù)收入和成本沒有填寫,這樣就造成了利潤表只有遷移后的收入和成本,這樣對嗎
答: 親愛的學(xué)員,你的理解是正確的。








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香草咖啡 追問
2022-03-16 09:42
bamboo老師 解答
2022-03-16 09:43
香草咖啡 追問
2022-03-16 10:05
bamboo老師 解答
2022-03-16 10:07