6.20收到政府補貼3000萬用于購置固定資產 12.28固定資產達到預定可使用狀態 老師 是不是12月份應該計提一個月的折舊并且遞延收益也應該分攤一個月的其他收益對嗎

絮夏0
于2022-03-16 15:58 發布 ??1710次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-16 15:59
同學你好
對的
是這樣的
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同學你好
對的
是這樣的
2022-03-16 15:59:39
1.資產提前處置時:首先,需要將固定資產的原值和累計折舊從固定資產賬戶中清除,并計入固定資產清理損益賬戶。會計分錄示例:借:固定資產清理累計折舊貸:固定資產
2.遞延收益余額的結轉:注意:這里的“遞延收益”金額應該是按照資產已經使用的年限和預計使用年限的比例計算出的尚未攤銷的部分。當資產提前處置時,與資產相關的遞延收益余額需要按照已攤銷的比例進行結轉。由于資產已經提前處置,剩余的遞延收益應全部結轉到固定資產清理賬戶中。會計分錄示例:借:遞延收益貸:固定資產清理
3.收到的價款和固定資產清理差額的處理:當收到資產處置的價款時,應將其計入現金賬戶,并同時沖減固定資產清理賬戶。若收到的價款與固定資產清理賬戶的余額存在差額,這個差額應計入資產處置損益。會計分錄示例:借:銀行存款(或其他相關科目,如應收款項)貸:固定資產清理若存在差額:借:固定資產清理(或貸方,視差額的正負而定)貸:資產處置損益(或借方,視差額的正負而定)
2024-05-22 15:30:55
貸方轉入營業外收入就可以了
2023-06-26 09:39:08
這個處置時候的遞延收益,最后是轉到資產處置損益。這可能有的題目再給那個解析答案的時候,他先將這個遞延收益放到了固定資產清理后面,有固定資產清理,再轉到資產處置損益。
2021-07-26 12:21:54
您好,這個屬于固定資產清理
2023-08-09 17:30:04
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絮夏0 追問
2022-03-16 16:13
樸老師 解答
2022-03-16 16:20
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2022-03-16 16:22
樸老師 解答
2022-03-16 16:31