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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-16 17:08

計提社保公司部分  借:管理費用-社保  貸:應付職工薪酬-社保          個人部分  借:應付職工薪酬-工資  貸:其他應付款-社保    支付的時候 借:應付職工薪酬-社保   其他應付款-社保   貸:銀行存款

芳芳 追問

2022-03-16 17:21

老師,個人部分己要計提,借:應付職工薪酬-工資還是社保

東老師 解答

2022-03-16 17:23

借:應付職工薪酬-工資

芳芳 追問

2022-03-16 17:39

老師,每年底發獎金,和提成怎么入賬

東老師 解答

2022-03-16 17:43

和工資一起做賬就可以了記入到管理費用獎金里面

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相關問題討論
老師,個人部分己要計提,借:應付職工薪酬-工資還是社保
2022-03-16 17:21:17
你好? 計提社保 : 借管理費用-單位部分社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保 ?繳納: 借應付職工薪酬-單位部分社保? 其他應收款-個人部分社保? 貸銀行存款
2023-04-03 15:06:23
怎么會是營業外收入啊?該收回沒有收回,應該是營業外支出吧!
2018-06-07 17:09:58
你好,發放工資的時候,扣除個人負擔的部分 借:應付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目,其他應收款(個人負擔的社保)
2022-01-10 19:27:09
你好,借銀行存款貸應付職工薪酬其他應收款。
2020-03-10 15:58:35
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