

你好,因?yàn)槿ツ隂]有收到票,去年預(yù)提了成本,現(xiàn)在收到票,應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好,先把預(yù)提的成本分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄?
你好,因?yàn)槿ツ隂]有收到票,去年預(yù)提了成本,現(xiàn)在收到票,應(yīng)該怎么做賬?
答: 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果當(dāng)月有收入,但是沒有收到成本票,我應(yīng)該咋么做賬呀,求解
答: 可以先暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 ,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款






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2022-03-17 12:07
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