老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


之前暫估了30萬成本 現(xiàn)在只收到了3萬3怎么做賬 需要把之前的全紅沖了嗎還是只沖拿到票的金額
答: 你好,實際業(yè)務是多少?
暫估入賬后收到發(fā)票時做的紅沖憑證的金額是按照收到的票面金額做的紅字,后期需要如何更改?
答: 沒有問題,可以按你收回發(fā)票沖回暫估,后面還有發(fā)票繼續(xù)沖回就可以。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,收到去年紅沖進項發(fā)票,怎么做賬務處理?我現(xiàn)在做是借:應交稅費-待認證進項-X公司 貸:應交稅費-進項稅額-專票抵扣 對嗎?然后又收到了對方開票的藍字發(fā)票。紅字>藍字發(fā)票的金額。差額計到成本。這怎么做賬?差額特別小,直接沖減成本,不做調整差異。
答: 借:應付賬款 ? ? 進項稅 貸:進項轉出 ? ? ? ?差額調整沖成本費用 ? ? ?






粵公網安備 44030502000945號



點點 追問
2022-04-14 12:07
郭老師 解答
2022-04-14 12:08
點點 追問
2022-04-14 12:10
郭老師 解答
2022-04-14 12:14
點點 追問
2022-04-14 16:34
郭老師 解答
2022-04-14 16:37
點點 追問
2022-04-14 16:56
郭老師 解答
2022-04-14 17:02
點點 追問
2022-04-15 10:44
郭老師 解答
2022-04-15 10:48