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絕對yes
于2022-03-18 14:44 發布 ??2260次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-03-18 14:45
你好同學,您可以入賬的,你可以把它按照一張普票來入賬的。
絕對yes 追問
2022-03-18 14:48
我們是否有權要求對方把稅率換成免稅呢? 對方發現在重新開我們接收方也麻煩。 我們長期收這樣的發票有沒有風險。
李霞老師 解答
2022-03-18 14:52
你好同學,這個飼料的話他正常應該是免增值稅的話,就應該開免稅的發票的。
你這樣跟他說吧,讓他下次就是說給他說一下,讓他下次別開這樣的發票了,開個免稅的發票。
2022-03-18 14:58
謝謝老師指導。
2022-03-18 15:00
祝您生活愉快感謝五星
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增值稅免稅一般納稅人,收到增值稅專票,可以不抵扣,當成增值稅普票入賬嗎
答: 這個是需要勾選認證后,抵扣進項稅,同時當月做進項稅額轉出
老師好:飼料是免增值稅的,對方提供的發票是0稅率的,可以正常入賬嗎?
答: 你好同學,您可以入賬的,你可以把它按照一張普票來入賬的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模增值稅按3%入賬,再做減免還是直接入賬1%做的增值稅
答: 您好,做賬按你開票的一個點入賬就可以
老師增值稅減免稅入賬科目放哪里
討論
請問老師,現在小規模企業自開發票免交增值稅 結轉 貸記:其他收入——免交增值稅 ,還是營業外收入———免交增值稅?
因為公司是小規模公司,每個季度都免征增值稅,做賬務的時候有轉出未交增值稅,但是沒有結轉免征增值稅,導致未交增值稅和附加稅賬務有余額,免征增值稅的賬務處理怎么處理?
現在票面是免稅,賬務還是按扣除3%做收入,提3%增值稅,增值稅另外再做收入
1、如果本月發票為9萬以下,則免交增值稅,其賬務處理如下:借:庫存現金/銀行存款貸:主營業務收入應交稅費—未交增值稅2、結轉9萬以下免稅稅金時,會計分錄如下:借:應交稅費—未交增值稅貸:營業外收入—減免稅款把減免的稅款計入營業外即可,對于小規模納稅人而言,最常見就是增值稅減免,比如:借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅—未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅—未交增值稅貸:營業外收入 這個是對的嗎老師 分錄
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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絕對yes 追問
2022-03-18 14:48
李霞老師 解答
2022-03-18 14:52
李霞老師 解答
2022-03-18 14:52
絕對yes 追問
2022-03-18 14:58
李霞老師 解答
2022-03-18 15:00