老師請教一下,去年我沖了一張前年的發(fā)票,有五千多的增值稅也沖了,現(xiàn)在報表上應(yīng)交稅費有負數(shù)五千多,怎么辦
葉落????隨風(fēng)
于2022-03-18 16:56 發(fā)布 ??668次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-18 16:58
你好,是小規(guī)模的嗎?你沒有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入是不是啊?
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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
同學(xué)你好
分錄不對哦
應(yīng)該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
也不是轉(zhuǎn)出多交增值稅哦
你的分錄也不對
科目也不對
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-04-12 10:09:08
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
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