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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-18 16:58

你好,是小規(guī)模的嗎?你沒有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入是不是啊?

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-03-18 17:00

是小規(guī)模

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-03-18 17:00

就做了相反的分錄

郭老師 解答

2022-03-18 17:02

你好,你能寫一下完整的分錄嗎?

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-03-18 17:03

老師你的意思是把沖了的增值稅做營業(yè)外收入嗎

郭老師 解答

2022-03-18 17:04

借營業(yè)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù),
貸營業(yè)外收入負數(shù),需要做這一個分錄。

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-03-18 17:05

老師你看一下

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-03-18 17:07

老師你的意思是,還有再做一個你上面的這個分錄嗎

郭老師 解答

2022-03-18 17:09

你需要做我上面的那個分錄。

郭老師 解答

2022-03-18 17:09

這只是紅沖收入的,沒有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-03-18 17:12

意思是增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也用負數(shù)意思就是沒有了對吧

葉落????隨風(fēng) 追問

2022-03-18 17:15

這樣才能沖干凈,老師我的理解對嗎

郭老師 解答

2022-03-18 17:15

對的是的,是這么理解的。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
同學(xué)你好 分錄不對哦 應(yīng)該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 也不是轉(zhuǎn)出多交增值稅哦 你的分錄也不對 科目也不對 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-04-12 10:09:08
對的,是的,是這么做的。
2022-09-15 16:16:24
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