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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-18 20:26

你好,免交增值稅的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免     

兔巴拉 追問

2022-03-18 20:29

如果一個季度又發(fā)現(xiàn)超過了45萬元,是要先把前面做到營業(yè)外收入的增值稅減免紅沖掉,再正常做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款嗎

鄒老師 解答

2022-03-18 20:31

你好,季度末月才做上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
而不是每個月做,在還不確定是否免征增值稅的時候是不做這個減免分錄的。
而不是減免了之后發(fā)現(xiàn)要交了再沖銷。

兔巴拉 追問

2022-03-18 21:02

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-18 21:03

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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相關(guān)問題討論
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
你好; 那你直接調(diào)整一筆即可 :借 主營業(yè)務(wù)收入; 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 即可 ; 預(yù)收賬款借方是沒有錯誤的嘛
2022-04-12 09:31:59
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
同學(xué)你好 這個看具體是什么業(yè)務(wù)了
2025-01-14 11:25:24
你好,免交增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-03-18 20:26:28
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