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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-19 08:53

你好,具體是什么事項形成的稅會差異?

蘋果河馬 追問

2022-03-19 08:57

老師納稅調整的金額

鄒老師 解答

2022-03-19 08:57

你好,具體是什么事項形成的稅會差異?
麻煩說一下具體的原因,比如業務招待費的納稅調增

蘋果河馬 追問

2022-03-19 08:58

比如招待費支出產生的

鄒老師 解答

2022-03-19 08:58

你好,業務招待費的納稅調增,有導致補交所得稅嗎

蘋果河馬 追問

2022-03-19 08:59

是的老師賬務處理是

鄒老師 解答

2022-03-19 09:00

你好,業務招待費的納稅調增,有導致補交所得稅,賬務處理 是
借:以前年度損益調整   ,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅 , 貸:銀行存款

蘋果河馬 追問

2022-03-19 09:02

老師這是小型微利企業且應納稅所得額沒有超100萬因調整需要繳納的所得稅稅率是多少

鄒老師 解答

2022-03-19 09:03

你好,小型微利企業且應納稅所得額沒有超100萬,稅率是按2.5% 

蘋果河馬 追問

2022-03-19 09:06

補交的也是按2.5%老師

鄒老師 解答

2022-03-19 09:06

你好,是的,是這樣的

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匯算清繳的稅會差異賬務處理分為:一、實收實付差異賬務處理;二、稅金征收賬務處理;三、稅種轉移差異賬務處理。 1、實收實付差異賬務處理是指通過實收實付清算的方式處理納稅人實際的稅款收入和稅款支出之間的差異。 2、稅金征收賬務處理是指在納稅人的報稅期間,稅務機關根據稅法和有關規定,對納稅人的應交稅款進行校核,并根據實際情況進行征收處理。 3、稅種轉移差異賬務處理是指由于稅種變動或其它原因,導致納稅人報稅期間稅種發生變化,或者在報稅期間,由于各個稅種之間的減免、優惠機制,納稅人實際應納稅款異于正常稅款。稅務機關對上述情況,采用特殊的賬務處理方式,以防止誤繳誤扣稅款。
2023-03-23 17:11:14
你好,具體是什么事項形成的稅會差異?
2022-03-19 08:53:52
你好,什么原因調增了?
2022-04-13 10:23:09
同學你好,發現去年賬務有問題的,可以去稅務大廳更正申報去年的匯算清繳,不過要注意,如果有稅款,會有滯納金的,如果沒有稅款,更正申報就可以了
2020-06-14 18:41:15
你好 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:預付賬款 據實發生的損失,不需要做納稅調增處理?
2022-03-05 15:13:26
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