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于2022-03-20 17:10 發布 ??1201次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2022-03-20 17:11
你好,學員,這具體什么背景的
追問
2022-03-20 21:36
2019年8月1日購入精修辦公樓一套并即日同B公司簽訂租賃協議對外出租,月租金價款10萬元(不含增值稅)。該辦公樓價款4000萬元,增值稅進項稅360萬元,并支付契稅80萬元,支付全部款項并取得增值稅發票。假設甲公司納稅申報時按40年計提折舊,符合稅法規定,不考慮凈殘值。年末,該辦公樓公允價值為4680萬元。甲公司2019年利潤總額為2000萬元。 假設年末一次性支付租金,編制年末的會計分錄
冉老師 解答
2022-03-20 21:42
收入要按月確認的,學員
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雖然是年末一次性付款,但是收入不應該按月確認嗎,最后分路應該是借銀行存款,貸應收賬款啊
答: 你好,學員,這具體什么背景的
付款多付退回可以借應收賬款貸銀行存款?
答: 您好 多付的金額要沖銷應付賬款 貸:應付賬款 貸方紅字 貸:銀行存款 貸方藍字
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在商場搞活動 然后顧客退貨了 我用的是借:應收賬款紅字 貸:銀行存款 這樣做不對。應該怎么做呢?
答: 退貨的分錄,是要將確認收入結轉已售產品成本的分錄,整體沖紅的。
借應收賬款貸合同資產必須通過應收賬款嗎,還是可以直接借銀行存款貸合同資產
討論
8月份代賬公司把應收賬款30w記入銀行存款,但這筆款10月份才收到賬,10月如何記錄這筆款?
老師,我們上個月確認的合同資產,這個月直接就開票收款了,我們還需要把合同資產先轉應收賬款,應收賬款和銀行存款抵消,還是直接借銀行存款,待:合同資產
借,銀行存款 貸,應收賬款的經濟業務是什么啊?
練一練:某企業7月份銀行存款期初余額100000元,本月發生業務如下:(1)銷售一批產品,取得5000元,存入銀行;(2)購買甲材料10000元,用銀行存款支付;(3)收到應收賬款20000元,存入銀行;(4)用銀行存款支付前欠貨款3000元。要求:用T型賬戶表示“銀行存款”金額的變動情況,并結出期末余額。
冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
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2022-03-20 21:36
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2022-03-20 21:42