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還單身的心情
于2022-03-20 18:11 發(fā)布 ??3054次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-20 18:14
是的,減免是增值稅,這個轉其他收益是需要交企業(yè)所得稅,和之前結轉到營業(yè)外收入是一樣道理
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在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額準予扣除的有A.企業(yè)所得稅 B.消費稅 C.房產稅 D.允許抵扣的增值稅
答: 同學你好,選擇bc,只有ad是不可以稅前扣除的
納稅調增繳納的企業(yè)所得稅款,能否在企業(yè)所得稅前扣除
答: 納稅調增繳納的企業(yè)所得稅款,不可以在企業(yè)所得稅前扣除
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅中,增值稅是不可扣除的,那最后算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,增值稅用調增嗎?
答: 增值稅是不會出現(xiàn)在應納稅所得額計算里面的。
增值稅加計抵扣的金額,計入,其他收益后,需要繳納企業(yè)所得稅嗎
討論
老師,企業(yè)收到返還的個人所得稅代扣代繳手續(xù)費后需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
退還的增值稅留抵稅額是否繳納企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,開票收入多少,按比例繳納增值稅,費用抵扣是企業(yè)所得稅
白條入賬,本季抵扣企業(yè)所得稅了,年終匯算清繳的時候是不是企業(yè)所得稅得調增。
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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