老師,營業(yè)外支出,在主表上已經(jīng)列支了,調整表上還要 問
罰金,海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅,來貨的時候我借的是借管理 問
同學,你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費用了嗎? 答
我們轉讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉入未分配利潤呢 答
老師,貨運公司,銷售開的運費,對方公司給我們開進來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答


老師,這里的貸方為什么用的科目是應收賬款,而不是應付賬款呢
答: 學員,您好。這個要看供應商是否之前掛的就是應收賬款。嚴格來講,與主營收入、成本無關的往來,應該通過其他應收款/其他應付款核算。
往來比較多,同一個公司應收賬款與應付賬款最好是分開掛還是放在一個科目掛賬?
答: 你好同學,建議你放在應收賬款一個就夠了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們公司的客戶,因為之前換了幾個會計,好多同樣的客戶都是掛了好幾個科目,像這個,有應收賬款,又掛了應付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并啊?
答: 你好! 可以把應付賬款統(tǒng)一結轉到應收賬款 借應付賬款 貸應收賬款








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