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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-21 11:40

同學您好,是同時記入一個借方一個貸方,借:管理費用-職工福利貸:應付職工薪酬-職工福利

拉長的嚓茶 追問

2022-03-21 11:46

比如這里老師,我不明白為什么要寫兩筆分錄啊?

易 老師 解答

2022-03-21 11:48

方便查詢統計的為職工支付的費用都在這歸集了一次

拉長的嚓茶 追問

2022-03-21 11:49

那可以寫到一起嗎?還是在工作中也要寫兩筆分錄呢?

易 老師 解答

2022-03-21 11:54

你好
一般是先計提的,后發放的,分開做的,也有直接發放的特殊情況,放一起的

拉長的嚓茶 追問

2022-03-21 11:55

那工作中做賬的話先計提后發放是不是要好一點

易 老師 解答

2022-03-21 11:57

是的沒錯,一般是這樣的,也符合權責發生

拉長的嚓茶 追問

2022-03-21 12:00

好的,明白了,謝謝老師

易 老師 解答

2022-03-21 12:35

不客氣,有空給五星好評:,個人中心-我的提問-評價

拉長的嚓茶 追問

2022-03-21 13:04

好的,老師我還想問一下這個進口稅額轉出為什么是7500呢,我不明白這里,我知道退稅要退25000,銷項稅是32500是吧

易 老師 解答

2022-03-21 13:19

退的是進項稅,即共有進項稅32500,其中7500是不能免抵退稅的,25000是出口退稅

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同學,你好 因為這個福利計入費用
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你好 這個是計提的分錄的
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你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
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