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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-03-21 12:30

同學(xué)你好
這個(gè)不對
應(yīng)該按照第一個(gè)暫估

追問

2022-03-21 12:43

好的,那1年中有幾個(gè)月都暫估了庫存商品,比如1月暫估200,2月暫估200,3月暫估200,并這幾月都分別做了結(jié)轉(zhuǎn)成本合計(jì)是600,能后在沒跨年情況下比如11月收到發(fā)票是400,那相當(dāng)于暫估大于實(shí)際購進(jìn)的,那我實(shí)際收到發(fā)票的這個(gè)月,怎么做賬務(wù)處理啊

樸老師 解答

2022-03-21 12:48

同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
然后按照發(fā)票來做
如果沒有發(fā)票就直接調(diào)增

追問

2022-03-21 13:00

是先做沖借庫存商品-600,貸應(yīng)付賬款-暫估-600,能后按實(shí)際購進(jìn)做借庫存商品353.98,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅46.02,貸應(yīng)付賬款400,是這樣做的嗎

樸老師 解答

2022-03-21 13:11

對的

是這樣做的哦

追問

2022-03-21 13:15

那暫估后每月結(jié)轉(zhuǎn)了成本合計(jì)600我可以不管他,可以嗎,還是說一定要調(diào)賬成借主營業(yè)務(wù)成本-200,貸庫存商品-200,

樸老師 解答

2022-03-21 13:22

同學(xué)你好
匯算清繳之前沒有發(fā)票要調(diào)增

追問

2022-03-21 14:01

好的,那我可以把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本用負(fù)數(shù)沖銷嗎,比如原來結(jié)轉(zhuǎn)成本300元,能后收到發(fā)票能結(jié)成本如200,那我就沖之前多結(jié)的借主營業(yè)務(wù)成本-100,貸庫存商品-100,可以嗎

樸老師 解答

2022-03-21 14:08

同學(xué)你好
en
這個(gè)可以的哦

追問

2022-03-21 21:13

聽說那多結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以不調(diào),那比如多結(jié)轉(zhuǎn)成本200不調(diào)整,那要怎么做才能不調(diào),

樸老師 解答

2022-03-22 06:42

同學(xué)你好
要調(diào)整的
直接納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增就可以

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相關(guān)問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
沒太明白您這個(gè)是什么意思?
2023-12-06 15:15:12
您好,是的,是這個(gè)意思的
2022-11-28 10:56:05
你好 對的是這么做的
2021-01-17 11:27:02
你好,可以的,可以這么做。
2024-04-02 14:15:54
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