

老師好,我把本年費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,后面發(fā)現(xiàn)還有費(fèi)用沒(méi)有算進(jìn)去,我怎么做賬
答: 你好。你好,在補(bǔ)充計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)。
海豐公司2020年4月發(fā)生的涉及期間費(fèi)用業(yè)務(wù)如下也開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費(fèi)8萬(wàn)元,二本月應(yīng)付管理人員工資20萬(wàn)元,專(zhuān)職銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員工資6萬(wàn)元,三,接銀行通知,已被銀行劃撥走的本月銀行借款利息7000元,四月末將三種期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)賬戶
答: 你好,需要做賬務(wù)處理的嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,管理費(fèi)用電腦軟件做賬時(shí),是借方負(fù)數(shù),那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)登錄應(yīng)該怎么做?
答: 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。






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高大的百褶裙 追問(wèn)
2022-03-21 13:09
玲老師 解答
2022-03-21 13:10