

你好,請問企業所得稅年報表期間費用的業務招待費可以小于納稅調整表的業務招待費支出嗎
答: 是不可以的,哪里有這樣的事情。 而且要注意業務招待費只要發生,就會涉及到納稅調增的。
老師,再請問一下,匯算清繳所得稅年報,銷售費用--業務招待費是43355元,管理費用--業務招待費17049元,做納稅調增表時,是否將兩個部門的招待費相加填入(三)業務招待費支出60404元(=43355+17049元)?
答: 是的對的,是這么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯算清繳業務招待費調整,不管在銷售費用,還是在管理費用都需要調整嗎?調整完補交所得稅怎么做分錄?小企業會什準則。是不是業務招待費調整光在企業年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。往年代理做的沒調整,還能都調整到今年嗎?老師指教!老師!我已經申報完J,修改更正年報對嗎?一共它報表都不動,光動下邊這個納稅申報A表
答: 你好 1. 是的 。 要把? ?他們所有一級科目下面的 明細合計來判斷 你是否超過了 標準? 2.? ? 如果補稅 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅;? 繳納 借? ?應交稅費-應交企業所得稅;貸銀行存款 3;? ?是的。 調表不調賬的意思? 就是超過了標準 你只管在匯算的 納稅調整表 調增處理即可。 原來的賬務處理和報表? ?申報表不動的? 4;? 如果你報錯了 可以去改年報的??
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
公司為客戶支付的火車票,請問是記到銷售費用-業務招待費里面么?那這個科目是不是做企業年報所得稅的時候要調增交所得稅?還有就是這個火車費的稅點還可以抵扣么?
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
利潤表中銷售費用下面沒有業務招待費這一列,管理費用下面的業務招待費應該只填管理費用業務招待費金額還是填銷售費用業務招待費和管理費用業務招待費合計金額?










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