匯算清繳業務招待費調整,不管在銷售費用,還是在管理費用都需要調整嗎?調整完補交所得稅怎么做分錄?小企業會什準則。是不是業務招待費調整光在企業年報上填!年度財務報表和去年報表,季度所得稅報表都不動。 往年代理做的沒調整,還能都調整到今年嗎?老師指教!老師!我已經申報完J,修改更正年報對嗎?一共它報表都不動,光動下邊這個納稅申報A表

欣欣子
于2022-03-22 09:34 發布 ??2189次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-22 09:37
你好 1. 是的 。 要把 他們所有一級科目下面的 明細合計來判斷 你是否超過了 標準 2. 如果補稅 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅; 繳納 借 應交稅費-應交企業所得稅;貸銀行存款 3; 是的。 調表不調賬的意思 就是超過了標準 你只管在匯算的 納稅調整表 調增處理即可。 原來的賬務處理和報表 申報表不動的 4; 如果你報錯了 可以去改年報的
相關問題討論
是不可以的,哪里有這樣的事情。
而且要注意業務招待費只要發生,就會涉及到納稅調增的。
2019-04-26 10:59:58
是的對的,是這么做的
2024-03-25 13:40:49
你好對的,需要全額納稅調整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
你好 1. 是的 。 要把? ?他們所有一級科目下面的 明細合計來判斷 你是否超過了 標準? 2.? ? 如果補稅 ; 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅;? 繳納 借? ?應交稅費-應交企業所得稅;貸銀行存款 3;? ?是的。 調表不調賬的意思? 就是超過了標準 你只管在匯算的 納稅調整表 調增處理即可。 原來的賬務處理和報表? ?申報表不動的? 4;? 如果你報錯了 可以去改年報的??
2022-03-22 09:37:05
你好,學員
匯算清繳業務招待費調整,不管在銷售費用,還是在管理費用都需要調整
調整完補交所得稅怎么做分錄?
借所得稅費用
貸銀行存款
2022-03-22 09:16:44
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