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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-22 10:35

你好同學(xué),你是說(shuō)的你出租的什么呢?

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-03-22 10:37

謝謝老師,工廠部分的出租

李霞老師 解答

2022-03-22 10:40

你好同學(xué),一般你出租廠房的話,你出租的是2016年4月30號(hào)之前的,不動(dòng)產(chǎn)的話,他是可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開(kāi)5%的稅率的。嗯,然后你按簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,你就沒(méi)辦法再去抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了。

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你好同學(xué),你是說(shuō)的你出租的什么呢?
2022-03-22 10:35:21
你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),出租收入交的增值稅是可以與進(jìn)項(xiàng)相抵的。人們平時(shí)說(shuō)的“抵減”,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是把收入交的稅與支出交的稅進(jìn)行對(duì)賬,然后再給出應(yīng)納稅額,具體到出租收入,符合一定條件的項(xiàng)目可以直接用已經(jīng)繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣收入交得稅額。拓展知識(shí):出租收入依法應(yīng)當(dāng)繳納增值稅,但是全部采用實(shí)付法繳納會(huì)損失一部分利潤(rùn),應(yīng)考慮采用財(cái)政分立管理法,采用憑證抵扣及總額抵扣,將稅收負(fù)擔(dān)降低,大大增加企業(yè)的利潤(rùn)率。
2023-03-24 14:43:06
你好,計(jì)算增值稅稅負(fù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是包括出租房屋收入對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的?
2022-04-15 19:54:30
出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的商品應(yīng)當(dāng)計(jì)算增值稅,一般情況下,增值稅的計(jì)算方法是:銷(xiāo)售額×增值稅稅率=應(yīng)納稅額,即銷(xiāo)售價(jià)格×17%=應(yīng)繳納的增值稅(增值稅稅率為17%)。 比如:一家家具公司出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的家具,該家具出售價(jià)格為1000元,則應(yīng)繳納增值稅為1000元×17%=170元。 拓展知識(shí):通常企業(yè)在銷(xiāo)售商品時(shí),會(huì)將購(gòu)買(mǎi)商品所支付的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅費(fèi),以減少繳納的稅款。因此,出售未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的商品,企業(yè)就無(wú)法利用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款,只能繳納增值稅。
2023-02-20 14:59:16
你好,這個(gè)車(chē)輛是營(yíng)改增之前的,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅,如果是之后的,按照13%一般。
2022-01-14 09:31:09
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