

你好老師,15年專票做進項稅額轉出,已交稅,稅局要求做企業所得稅更正,要求轉出成本,更正所得稅是不是把這張票的不含稅金額轉出,轉到銷售,就是這張發票稅局視作銷售,產生利潤交企業所得稅。我這樣理解對不對
答: 同學,你好 把這張票的不含稅金額轉出,做到成本或者費用
老師好,請問:去年沒收到紙質發票,但抵扣了進項稅,今年也沒收到紙質發票,現在做匯繳時進項稅額轉出,企業所得稅調增部分是價款還是價稅合計金額?
答: 同學你好,發票已經開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發票,其實可以不做處理,發票來了補進去就可以了。無法確認或者確認無法收到紙質發票,匯算清繳進項稅額轉出就可以了,金額部分不用調增。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,如果我進項稅額轉出,那會影響到當年企業所得稅的成本嗎
答: 對,會影響到當年的成本費用。









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財務小白 追問
2022-03-22 11:48
小菲老師 解答
2022-03-22 11:50