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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-22 12:01

你好 ; 你就把這個(gè)  稅費(fèi)加在收取A客戶的 金額里面去 ;    這樣才不會(huì)虧損的。 你看看你支付給 B的稅費(fèi)合計(jì)金額是多少

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-22 12:16

我就是不知道才問(wèn)的呀

meizi老師 解答

2022-03-22 12:27

 你好 ;     你要計(jì)算 ; B不給你開(kāi)票的嗎 ?   開(kāi)票上面就有增值稅的  ; 你就把 你的 增值稅金額     加在  A要收款的金額里面   

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-22 12:33

b不開(kāi)票,我這樣算可以嗎?一般我們繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅,那么我收入2萬(wàn)減材料1萬(wàn)=1萬(wàn)*3個(gè)點(diǎn)的增值稅+1個(gè)點(diǎn)附加稅,這樣差不多不會(huì)虧本了吧

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-22 12:35

這個(gè)錢(qián)問(wèn)b單位要

meizi老師 解答

2022-03-22 12:36

 你好; 如果不開(kāi)票 那么你按照你支付的款    換算成不含稅 來(lái)*13%計(jì)算增值稅 ;  比如你    加工費(fèi)是10萬(wàn)。 那么你 增值稅 = 10萬(wàn) /1.13*13%計(jì)算 。對(duì)方是一般納稅人就這樣算    

夏末微涼 追問(wèn)

2022-03-22 12:45

那給我們抵扣的那部分怎么沖

meizi老師 解答

2022-03-22 12:47

 你好 ;  你現(xiàn)在要計(jì)算  你們 支付給加工費(fèi)的 部分稅額   ; 你要考慮  是否支付出去 ; 如果支付了那么你客戶也得考慮收回來(lái) 才不會(huì)虧本的   ;   

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你好 ; 你就把這個(gè) 稅費(fèi)加在收取A客戶的 金額里面去 ; 這樣才不會(huì)虧損的。 你看看你支付給 B的稅費(fèi)合計(jì)金額是多少
2022-03-22 12:01:29
您好 借:在途物資-A 18000%2B(1056-96)*18000/(18000%2B30000)=18360 借:在途物資-B 30000%2B(1056-96)*30000/(18000%2B30000)=30600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 6240%2B96=6336 貸:銀行存款 18000%2B30000%2B6240%2B96=54336
2022-05-29 20:06:10
是的,就是那樣處理的哈
2022-03-08 15:52:03
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-03-22 14:33:21
老師:請(qǐng)仔細(xì)解釋一下,這是哪種會(huì)計(jì)處理方式? 學(xué)員:付款已到賬,發(fā)票也是當(dāng)月開(kāi)的,我們應(yīng)該采用原材料借貸入賬的方式處理。首先在借方會(huì)計(jì)科目上借原材料;然后在貸方會(huì)計(jì)科目上借應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;最后將銀行存款做為貸款錄入到貸方科目。 拓展知識(shí):此類(lèi)處理方式適用于明細(xì)賬簿,而且要求發(fā)票必須是當(dāng)月開(kāi)的,采用此種入賬方式,企業(yè)可以在當(dāng)月發(fā)生這筆費(fèi)用,可以實(shí)現(xiàn)期末賬務(wù)平衡,同時(shí)也可以及時(shí)抵扣稅費(fèi)。
2023-03-20 18:00:39
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