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微信用戶
于2022-03-22 18:57 發布 ??1232次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-22 18:59
借其他應收款貸銀行存款。
微信用戶 追問
2022-03-22 19:01
假如實際花費4000(不考慮增值稅的情況下),會計分錄是不是借:管理費用~業務招待費4000貸:其他應收款3000銀行存款/其他應付款1000
郭老師 解答
2022-03-22 19:02
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
2022-03-22 19:03
不用客氣,工作愉快。
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公司有客戶到訪,我們預付給酒店3000元,作為住宿和餐費使用,請問,公司在預付這筆錢時應該怎么做賬呢
答: 借其他應收款貸銀行存款。
酒店只開場地的金額為會議費,其他如餐飲,住宿,酒水都是開餐飲住宿發票,這個餐飲住宿發票可以做會議費嗎?
答: 要按照實際業務開票的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司給工人支付了3萬7千的住宿費,而酒店只給開了1萬7千元的發票,請問我該怎么做賬。
答: 你好 你這個2萬元要作為其他應收款的,等到對方開票,再進行其他賬務處理的
企業租用綜合性酒店,即住宿、就餐、會議均在一個酒店,對方能開會議費、住宿費、餐費三種發票,開什么比較好
討論
公司開的本地的酒店住宿費,應該歸到哪里
酒店住宿免早餐 這種怎么做帳務處理
老師您好:酒店餐飲業退回來的住宿費怎么做分錄啊?
法人自己把酒店租出去餐飲、住宿一體的需要交哪些稅?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 410930 個
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微信用戶 追問
2022-03-22 19:01
郭老師 解答
2022-03-22 19:02
微信用戶 追問
2022-03-22 19:02
郭老師 解答
2022-03-22 19:03