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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-22 18:59

借其他應收款貸銀行存款。

微信用戶 追問

2022-03-22 19:01

假如實際花費4000(不考慮增值稅的情況下),會計分錄是不是
借:管理費用~業務招待費4000
貸:其他應收款3000
銀行存款/其他應付款1000

郭老師 解答

2022-03-22 19:02

你好,對的是的,是這么做的。

微信用戶 追問

2022-03-22 19:02

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-22 19:03

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
借其他應收款貸銀行存款。
2022-03-22 18:59:01
要按照實際業務開票的
2019-01-15 17:58:03
您好 ,借管理費用-差旅費就行
2021-10-08 08:36:41
你好 你這個2萬元要作為其他應收款的,等到對方開票,再進行其他賬務處理的
2022-04-03 20:57:35
借預付賬款貸銀行存款
2021-05-09 22:03:55
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