老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


我是和別人合伙開洗腳店,客人充一千送二百,就是1200.技師提成對半分600,怎樣做帳,求解
答: 充值贈送怎么做賬務處理 充值的時候: 借:銀行存款/庫存現金, 銷售費用/財務費用, 貸:預收賬款(充值部分+贈送部分)。 消費的時候: 借:預收賬款, 貸:主營業務收入, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。
我和姐妹合伙開了一家養生館,客人充卡1000送300,客人一次消費238元,請問該如何算利潤?
答: 你好,238元確認收入,你們送的300做費用核算
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
是不是可以認為內帳就是給合伙人看的?如果你沒有合伙的那內帳就沒必要了。
答: 不是的哈,內賬是給老板看的真實賬,





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