老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


紅星村2022年發生的有關經濟業務如下,從大青林場購入桔樹苗100棵植入果園,價款3000元 貨款暫欠(不考慮增值稅)請編制相關會計分錄
答: 你好;? ? ?借原材料 -苗木 3000? ;貸應付賬款 3000? ?
a企業銷德商品價款200萬元,增值稅26萬元,收到一張3個月帶息商鹽承兌匯票一張,利率,67.3個月后收到貨款請你出正確的會計分錄。
答: 您好 借:應收票據 226 貸:主營業務收入 200 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 226 借:銀行存款226 貸:應收票據 226
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這道題受贈非貨幣性資產的會計分錄怎么寫?相關的增值稅怎么處理?
答: 你好 借,原材料10.3 借,應交稅費——應增進1.327 貸,營業外收入11.3 貸,銀行存款等0.327









粵公網安備 44030502000945號


