老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
答: 同學,你好 因為這個福利計入費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提福利費時借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費發福利時:借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金應付職工薪酬借貸相抵了怎么記到工資里交個稅
答: 這里沒有顯示扣個稅那步 因為個稅一般是并入工資一起在次月申報的
老師,公司中秋節發放現金的分錄是:借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現金,還是要先借:管理費用,貸:應付職工薪酬,再借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現金,寫兩筆分錄呢
202103月:借:管理費用-福利費1363.00貸:應付職工薪酬-應付福利費1363.00借:應付職工薪酬-應付福利費13630.00貸:庫存現金13630.00錯記多寫了個0,現在咋處理?
老師好,公司購買床墊供職工休息用,記入職工福利費,分錄借 應付職工薪酬-職工福利費 貸 庫存現金月末根據實際發生的費用結轉至管理費用借 管理費用-職工福利費 貸 應付職工薪酬-職工福利費這樣正確嗎?
老師 企業自產農產品用于職工食堂 視同銷售 ,會計分錄是:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:庫存商品










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