

我們公司剛成立,現(xiàn)在只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,基本沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),怎么記賬,還是正常借記進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)
答: 你你勾選了嗎 附表二35欄里面
十月增值稅未審報(bào),可以勾選十一月份開(kāi)出的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?勾選平臺(tái)可以看到十一月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票嗎
答: 您好,不可以的哦,您想人家還沒(méi)有交稅(12月初才交),怎么能讓我們抵扣呀
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
保稅區(qū)收到非銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)的增值稅發(fā)票可以用于進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅嗎?
答: 你好,可以用于進(jìn)項(xiàng)留抵退稅








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