貨物3月5日收到,發(fā)票3月29日收到,那么發(fā)票后面的原 問(wèn)
入庫(kù)單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因?yàn)橛行┬枰?yàn)收合格入庫(kù) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里的參保人數(shù)和從業(yè)人數(shù)是一樣 問(wèn)
您好,參保人數(shù)就是繳納社保的人數(shù) 答
匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部加起來(lái)金額 和資產(chǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)存在差額,通常是由于稅務(wù)調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致的 答
老師,顧客拿去年的小票來(lái)現(xiàn)要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這合理嗎? 問(wèn)
你好,備注如果寫(xiě)明白了就不能再開(kāi)具逾期了 答
老師,麻煩問(wèn)一下小區(qū)成立了業(yè)委會(huì),業(yè)委會(huì)去稅務(wù)登 問(wèn)
同學(xué),你好 業(yè)委會(huì)進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí),會(huì)計(jì)制度備案應(yīng)選擇《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》 答


小規(guī)模公司,代開(kāi)專票,當(dāng)時(shí)已交增值稅和附加稅,當(dāng)月發(fā)票作廢,沒(méi)有申請(qǐng)退稅,后期這個(gè)季度又自開(kāi)專票,但自開(kāi)的專票比代開(kāi)的專票金額少,報(bào)稅時(shí),增值稅抵繳了一部分,還剩一部分增值稅。這個(gè)業(yè)務(wù),涉及到哪些會(huì)計(jì)分錄?詳細(xì)點(diǎn)
答: 你好; 1.你小規(guī)模代開(kāi)專票做 :借 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 2. 繳納 :借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -城建稅-教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加貸銀行存款 ; 計(jì)提:借 稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交 城建稅-教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加 ;3.然后紅沖“借 銀行存款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) ” 然后在 開(kāi)票 :借 銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 然后 繳納 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 。 你注意下看看附加稅 是否有差異 ;看是否考慮 處理計(jì)提分錄
未作廢的專用發(fā)票導(dǎo)致多交增值稅怎么申請(qǐng)退稅
答: 你好,次月沖紅,抵頂下月銷項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)1月已交增值稅,財(cái)稅才發(fā)文免收,現(xiàn)在已退回稅款,退回稅款怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好, 你之前計(jì)提分錄反向沖回去即可
新政策下已交的增值稅也退了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?印花稅減半退稅呢? 已繳的應(yīng)交增值稅,因新政策延緩繳納,把已繳的增值稅退回
為什么代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票作廢了,增值稅款不能申請(qǐng)退款?附加稅可以。7月份代開(kāi)的,今年1月份作廢的
在支付寶上自助開(kāi)的普通增值稅發(fā)票,把49000的金額開(kāi)錯(cuò)成了490000。現(xiàn)在已經(jīng)把該發(fā)票作廢了,那能申請(qǐng)退稅嗎?
8月份作廢3月份已經(jīng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票。那么4月已經(jīng)繳納的增值稅+附加稅+印花稅 會(huì)自動(dòng)退回企業(yè)碼?
老師好,去稅務(wù)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,增值稅和附加稅已扣除,結(jié)果兩張發(fā)票要作廢,已扣除的金額怎么做分錄









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茉莉兒 追問(wèn)
2022-03-25 13:08
meizi老師 解答
2022-03-25 13:09