

去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳。現在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加貸,應交稅費~稅金及附加第二筆 借,應交稅費~所得稅貸,以前年度損益調整~所得稅 第二筆調整的是調整后的所得稅嗎?第三筆是調整的所得稅,還是去年多計提的額稅金對吧。借,利潤分配貸,以前年度損益調整調整年度報表后進行匯算清繳
答: 同學你好 對的 是這樣操作的
去年12月的教育費附加計提錯了,申報沒有問題。但這影響了去年的所得稅。目前還沒有進行匯算清繳。現在要怎么處理 第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加貸,應交稅費~稅金及附加第二筆 借,應交稅費~所得稅貸,以前年度損益調整~所得稅 第二筆調整的是調整后的所得稅嗎?第三筆是調整的所得稅,還是去年多計提的額稅金對吧。
答: 你好;??第一筆是紅字沖銷嘛?借,以前年度損益調整~稅金及附加 貸,應交稅費~稅金及附加 對的。 金額做負數金額 ;? ? ?后面的先不做; 你應該是21年年報還沒有報吧 。等著你匯算后看是否影響所得稅; 在考慮分錄? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我單位收到了稅務退去年12月份的稅金及附加(減半收取),該沖減以前年度損益調整,還是沖減稅金及附加?謝謝!
答: 您好 請問是小規模納稅人嗎









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欣欣子 追問
2022-03-25 16:04
樸老師 解答
2022-03-25 16:14