

老師,您 好,公司有貨款互抵協(xié)議,比如前2人月有一筆應(yīng)付賬款是2000萬,應(yīng)收賬款1500萬互抵之后是欠客戶500萬,之前都是有正常入賬應(yīng)付應(yīng)收,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣沖減做分錄呢
答: 借:應(yīng)付賬款 1500 貸:應(yīng)收賬款 1500
老師,您好,12月負債表應(yīng)付賬款變成負數(shù)了,因為入賬都是掛應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款,很少掛預(yù)付,為了報表不出現(xiàn)這個能做一筆應(yīng)付轉(zhuǎn)到預(yù)付嗎
答: 你好?應(yīng)付賬款變成負數(shù)了 填寫在預(yù)付里
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
情況1:公戶收到電子承兌,已入賬,代賬公司未記錄收賬,公司未發(fā)現(xiàn)賬目錯誤,公戶付款客戶沒有要求開票。情況2:給廠家付款電子承兌,代賬公司未記錄應(yīng)付賬款,公司忘記找廠家開票。問題1:這兩種情況造成的壞影響有哪些。問題2:如何補救?
答: 同學(xué)你好 不能稅前扣除







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煥然 追問
2022-03-25 16:55
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2022-03-25 16:55
文文老師 解答
2022-03-25 16:58