老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


請問老師這些題應該怎么做
答: 1借在建工程9200 應交稅費應交增值稅進項稅額1170 貸銀行存款10370
請問老師做賬問題這些發票應該計入什么科目呢?
答: 你好;? 借管理費用-清洗費 貸銀行存款? ;? 借固定資產貸銀行存款 (如果熱水器價值大計入固定資產核算? ?)? ; 借管理費用-租賃費貸銀行存款??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問這題的分錄應該怎么做?
答: 2020.1.1 借:長期應收款 1000 貸:主營業務收入 800 未實現融資收益 200 借:主營業務成本 750 貸:庫存商品 750 2020.12.31 借:銀行存款 200 貸:長期應收款 200 借:未實現融資收益 63.44 (800*7.93%) 貸:財務費用-利息收入 63.44





粵公網安備 44030502000945號



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