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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2022-03-26 11:09

你好!
1.每月月底,計提工資或獎金
借管理費用
貸應付職工薪酬

2.當月交納社保
借管理費用…社保費
其他應收款…個人社保
貸銀行存款

3.次月發放
借應付職工薪酬
貸銀行存款
其他應收款…個人社保(扣除個人社保)
應交稅費…個人所得稅

陳衛蘭 追問

2022-03-26 11:47

這邊就是我們計提的時候,工資 獎金還算不出來,只能參照當月發放的工資獎金進行計提。那等下個月發放的時候跟計提數會有差異,是不是當月要進行調整一下實際發放跟計提的數調平一下。做個調整分錄

蔣飛老師 解答

2022-03-26 11:48

建議年末匯總調整。

陳衛蘭 追問

2022-03-26 12:06

那就是計提的不準差異大的時候,期間的利潤表數據會影響大點哦。

陳衛蘭 追問

2022-03-26 12:10

哦,那沒事,我們的獎金統一按收的業績額的百分占比去計提會準點,參照以往的基數

蔣飛老師 解答

2022-03-26 12:29

可以的,一般不會差異太大的。如果差異太大,可以次月調整

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相關問題討論
你好,應該計提的是本月的工資,你上一個月的工資在上一個月里面計提的, 一月份計提是一月份的工資。
2022-02-09 13:28:54
你好帳在金額230萬 實際金額稅收金額170
2023-05-07 08:55:59
你好 ;? ? 你工資表的金額不確定嗎? 不確定先不計提?
2022-01-13 12:22:58
你好,可以先暫股的。
2024-04-09 14:02:57
你好 做計提 相反的分錄? ??
2022-11-24 12:00:47
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