老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師好,我的問題能不能幫我解答一下?增值稅借方和貸方所有的明細科目我都已經一筆一筆的核對過了,沒有問題,但是前期的賬發現簡易征收貸方比借方多了將近11萬,然后還有一筆是一沓發票做的成本,然后其中有部分進項進行了進項稅額轉出,但是光看原始憑證的話,看不出來哪些是應該進項稅額轉出的,那現在結轉時顯示貸方余額,會不會是這兩筆造成的呢? 我從開始有增值稅一筆一筆對的憑證和發票也核對了
答: 你好!可能是進項稅額轉出導致的 交易計稅是單獨計算的
老師好,我的問題能不能幫我解答一下?增值稅借方和貸方所有的明細科目我都已經一筆一筆的核對過了,沒有問題,但是前期的賬發現簡易征收貸方比借方多了將近11萬,然后還有一筆是一沓發票做的成本,然后其中有部分進項進行了進項稅額轉出,但是光看原始憑證的話,看不出來哪些是應該進項稅額轉出的,那現在結轉時顯示貸方余額,會不會是這兩筆造成的呢? 那還有什么原因呢 我從開始有增值稅一筆一筆對的簡易征收的話應該交的增值稅不是應該要等于銷項嗎,但是簡易征收這一塊兒銷項比交的增值稅多了將近11萬。
答: 你好,有可能是這兩筆,簡易征收不是等于銷項的,簡易征收部分明細科目就是用“簡易征收”不是用“銷項稅額”
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想向您咨詢個問題,我們是代理商,廠家給我們返利,我司用數電模塊在1月開具了紅字信息表,廠家2月才開具的紅發票,但是在申報1月增值稅的時候,表二已經帶出了紅字信息表上相應的稅額,在進項稅額轉出欄里,原始憑證我怎么放呢?放在一月也不合適,2月也沒有相應的進項稅額轉出的憑證
答: 你好,原始憑證二月份兒的放到一月份里面就可以的。









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欣欣子 追問
2022-03-26 14:47
小林老師 解答
2022-03-26 14:52