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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-26 16:46

您好
異地預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候 不計(jì)提
所以利潤表沒有所得稅費(fèi)用

追問

2022-03-26 16:48

那什么時候計(jì)提呢

追問

2022-03-26 16:48

怎么計(jì)提?具體的分錄能發(fā)我下嗎

bamboo老師 解答

2022-03-26 16:54

季末的時候有利潤才計(jì)提
借 所得稅費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

追問

2022-03-26 16:56

那我之前預(yù)交的所得稅費(fèi)用做的是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用(預(yù)交所得稅)貸銀行存款,這個到季末有利潤的話這個分錄怎么處理下呢

bamboo老師 解答

2022-03-26 16:57

那您做計(jì)提所得稅的分錄就好了啊
借 所得稅費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

追問

2022-03-26 16:59

借 所得稅費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅(預(yù)交企業(yè)所得稅) 這樣做是嗎  把我預(yù)交的沖掉是吧

bamboo老師 解答

2022-03-26 17:00

是的 這樣理解正確的

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相關(guān)問題討論
你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來的。
2019-01-13 18:42:34
是1-3月的利潤總額*0.25嗎
2023-04-04 09:04:02
你好同學(xué),凈利潤=利潤總額-所得稅,不包含增值稅
2024-05-23 16:54:39
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,利潤總額是利潤總額,而不是凈利潤的意思。 凈利潤=利潤總額—所得稅費(fèi)用 。 計(jì)提所得稅,影響的是凈利潤,不影響利潤總額
2022-01-07 13:17:50
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