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過兒
于2022-03-27 08:31 發布 ??2244次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-03-27 08:31
你好是的您好,是的,暫估入庫借庫存商品貸應付賬款。
過兒 追問
2022-03-27 08:32
但已經預付賬款了
玲老師 解答
2022-03-27 08:34
對,是的,因為沒有收到發票,所以才暫估入賬。
采購100噸,合理損耗10噸,非合理損耗7噸。采購結算單是按照100噸入還是90噸入庫?非合理損耗怎么處理賬?
您好,不同的問題,請您重新提問。
2022-03-27 08:35
就是這批貨的情況
2022-03-27 08:41
按照新準則,對于商品流通企業購貨途中的合理損耗也應計入存貨成本,不再計入當期損益。企業在采購過程中發生的除合理損耗之外的物資毀損、短缺等,應區別不同情況進行會計處理: (1)可以從供應單位、外部運輸機構等收回的物資短缺或其他賠款,應沖減物資的采購成本;(2)因遭受意外災害發生的損失和尚待查明原因的途中損耗,不得增加物資的采購成本,應暫作為待處理財產損溢進行核算,待查明原因后分別處理,或結轉計入其他應收款科目,或計入營業外支出科目,或計入管理費用科目等。
2022-03-27 08:48
運輸部門已經按照售價賠償了,我們是 借,管理費用,貸:庫存商品?
2022-03-27 08:50
運輸結算單是結算價格100元,扣損失9元,我借:庫存商品、貸:銀行存款。扣噸損失9元怎么處理?
2022-03-27 08:52
借待處理財產損益貸庫存商品。借其他應收款賠款單位,貸待處理財產損益。借銀行存款貸,其他應收款。
2022-03-27 08:53
付款的時候直接扣了,沒有通過借銀行存款哈
2022-03-27 08:56
運輸費用,借 庫存商品 二級科目設置運輸費嗎?
2022-03-27 08:59
借待處理財產損益貸庫存商品。借其他應收款賠款單位,貸待處理財產損益。借應付賬款,貸其他應收款。
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電費沒開票 怎么暫估入賬?分錄怎么寫?
答: 您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應付賬款——暫估入庫款
老師,我司為建筑業,可以按已付款暫估入賬嗎?
答: 如果,貨物已到或者服務已經發生,就可以暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,暫估入賬的商品已經出售,但是發票還沒收到,請問分錄怎么做?麻煩老師給個完整的會計分錄
答: 借庫存商品貸應付帳款暫估 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
學校食堂收到供應商的退款,怎么做分錄,第一個月沒有收到發票暫估入賬的,第二個月收到發票已經付款了以后,又收到了一筆退款,應該怎么做會計分錄?
討論
公轉私買材料無發票要怎么入賬 是永遠都開不回來發票 不是暫估入賬的那種
老師,什么時候用暫估入賬?入賬的依據是什么呢?
2020年的材料因為沒有發票未作暫估入賬,現在發票回來了,怎么入賬
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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過兒 追問
2022-03-27 08:32
玲老師 解答
2022-03-27 08:34
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2022-03-27 08:34
玲老師 解答
2022-03-27 08:34
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2022-03-27 08:35
玲老師 解答
2022-03-27 08:41
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2022-03-27 08:48
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2022-03-27 08:50
玲老師 解答
2022-03-27 08:52
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2022-03-27 08:53
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2022-03-27 08:56
玲老師 解答
2022-03-27 08:59