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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-27 15:34

你好,請把資料一和二完整發一下

PYY? 追問

2022-03-27 15:43

求應納增值稅和消費稅

暖暖老師 解答

2022-03-27 15:58

題目比較多需要計算做好了給你

PYY? 追問

2022-03-27 16:56

請問,好了嗎

暖暖老師 解答

2022-03-27 17:06

業務1銷項稅是2800*20*0.13=7280
應交消費稅是20*220=4400

暖暖老師 解答

2022-03-27 17:07

業務2銷項稅額是0.5*4000*0.13=260
應交消費稅是0.5*250=125

暖暖老師 解答

2022-03-27 17:10

業務3銷項稅
(150000+16950/1.13+22600/1.13)*0.13=24050
應交消費稅(150000+16950/1.13+22600/1.13)*0.2=37000

暖暖老師 解答

2022-03-27 17:24

業務4應交增值稅6000*8*0.13=6240
應交消費稅是6500*8*0.2+8*2000*0.5=18400

暖暖老師 解答

2022-03-27 17:25

業務5可以抵扣進項稅額40000*0.13=5200 
代扣代繳消費稅(240000+40000)/(1-0.3)*0.3=120000

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你好,請把資料一和二完整發一下
2022-03-27 15:34:26
業務1應交消費稅的計算是 (20*6000+8*4500)*0.2+28*2000*0.5=59200
2022-04-11 19:16:29
借:在途物資1000*20+1000=21000 應交稅費-增值稅-進項稅額1000*20*0.13+1000*0.09=2690 貸:應付賬款23690
2022-11-19 20:26:55
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2022-11-17 14:13:40
您好,解答如下 借:原材料300 應交稅費-應交增值稅(進項稅)39 貸:應付賬款339
2023-12-15 09:01:24
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