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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-27 16:07

借:銀行存款2000
貸:其他業務收入2000

亦亦 追問

2022-03-27 16:17

在下個月報稅時,我可以用留抵的進項稅額抵扣這百分之六的稅金嗎?

家權老師 解答

2022-03-27 16:19

可以的,每問題的哈

亦亦 追問

2022-03-27 16:41

下個月申報抵扣后,我還要做什么賬務處理嗎?

家權老師 解答

2022-03-27 16:47

在月末的時候
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項
 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

亦亦 追問

2022-03-27 16:57

我們有挺多留抵的,意思是只要比銷項稅額多就不用做任何處理了是吧

家權老師 解答

2022-03-27 16:58

是的,就是那個意思的哈

亦亦 追問

2022-03-27 17:08

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2022-03-27 22:15

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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借:銀行存款2000 貸:其他業務收入2000
2022-03-27 16:07:30
首先,利息收入應該記入應收票據賬戶,然后再記錄利息收入的會計分錄,即在銀行存款的借方余額中增加2000元,同時在“應收票據”的貸方余額中增加2000元。
2023-03-16 11:46:58
借銀行存款,借財務費用-利息收入 負數
2022-01-05 15:02:47
您好 借:銀行存款 借:財務費用-利息收入(借方紅字)
2020-06-23 16:59:02
你好 借:銀行存款 貸:財務費用-利息收入
2020-06-23 09:26:28
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