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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-03-27 17:44

您好!應收賬款您不是已經平掉了18了嗎?這個是對的呀,就是應收賬款少了,應付賬款也少了,對應的費用年底要結轉至本年利潤,再結轉至利潤分配-未分配利潤

太陽當空照 追問

2022-03-28 13:30

直接這樣記錄可以嗎?
借:營業費用-工資
  貸:應收賬款
結轉借:本年利潤
            貸:營業費用-工資

太陽當空照 追問

2022-03-28 13:31

這樣就沒應付賬款什么事了,銷售費用就是營業費用-工資。

丁小丁老師 解答

2022-03-28 13:37

如何結轉?已列分錄如下:
1.借:營業費用-工資18
貸:其他應付款18
2.借:其他應付款18
貸:應收賬款-a18
3.借:本年利潤18
貸:營業費用-工資18
您這個是對的呀,里面體現了其他應付款

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您好!應收賬款您不是已經平掉了18了嗎?這個是對的呀,就是應收賬款少了,應付賬款也少了,對應的費用年底要結轉至本年利潤,再結轉至利潤分配-未分配利潤
2022-03-27 17:44:31
借銷售費用負數,貸其他應付款負數。
2020-06-15 11:04:11
您好 請問您有什么問題
2019-09-09 10:59:35
你好,去年借方應該是其他應付款,寫成了借方銷售費用,那 今年就這樣做調整分錄 借;其他應付款,貸;以前年度損益調整—銷售費用
2020-06-17 08:28:07
?你好;? ? ?你這個跨年了。 你 不調整了。 你現在跨年調整都是走以前年度損益調整科目去處理 。? ? ? ?
2022-04-15 14:43:50
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